Налоговое консультированиеНалоговое консультирование

Консультирование по налоговому праву
Выстраивание финансовых потоков в группе компаний
Обоснование законной возможности снижения налоговых платежей
Формирование амортизационной политики
Выявление налоговых рисков и переплат
Сопровождение возврата излишне уплаченных и излишне взысканных налогов

ЗАО «Черник Джаарбеков и партнеры» – юридическая фирма, специализирующаяся на налоговом консультировании. Среди наших услуг – сопровождение выездных налоговых проверок, досудебное урегулирование налоговых споров, защита налогоплательщиков в судах, консультирование по налоговому законодательству, проведение правового Due Diligence, консультирование по иным отраслям права, правовое сопровождение реструктуризации бизнеса, защита в судах.

Консультирование по налоговому праву ↑ ↑

Преимущества работы с нами по налоговому консультированию:
Учет опыта других компаний – нам задают около 2000 вопросов по налогообложению в год. Готовя ответ, мы обязательно учитываем опыт нашей работы в других, аналогичных компаниях. Ежегодно мы готовим Исследование – Что волнует налогоплательщиков. ТОП 10 вопросов года
Надежность и профессионализм – консультации готовят юристы, которые имеют судебный опыт защиты своей позиции в арбитражных судах . Готовя консультацию, мы учитываем сложившуюся арбитражную практику, разъяснения Минфина и налоговых органов. Наши юристы имеют именно налоговую специализацию и хорошее знание бухгалтерского учета.
Сотрудничество с Черник, Джаарбеков и партнеры на регулярной основе (договор на абонентское обслуживание) предоставляет дополнительно следующие преимущества:
- право получать на бесплатной основе регулярный информационно-аналитический Вестник «Черник, Джаарбеков и партнеры»;
- ежемесячная рассылка 1 консультации по нашему выбору;
- право на 30% скидку на участие в мероприятиях, проводимых «Черник, Джаарбеков и партнеры».

Устное консультирование

Консультирование осуществляется с 13.00 до 17.00 ежедневно по рабочим дням.
Стоимость услуги – 5 000 (Пять тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС.
Для получения услуги необходимо заключить отдельный абонентский договор, в котором также предусматривается, что в случае необходимости Вы можете обратиться и за письменной консультацией, которая оплачивается отдельно.
Клиенты, имеющие с нами договоры на абонентское обслуживание, могут воспользоваться услугой, заключив дополнительное соглашение к действующему договору.
По вопросам заключения договора или дополнительного соглашения просьба обращаться к Денису Денискину по телефону  (495) 782-19-69, доб. 27-44;  моб. тел.: 8-915-091-33-30 или по e-mail:  cdlaw@cdlaw.ru

Консультирование на основании разового договора.

Клиент задает вопрос в письменном виде и в согласованные сроки получает письменную консультацию Исполнителя.

Консультирование на основании абонентского договора.

Этот вид консультирования предполагает заключение одного из двух видов абонентских договоров – абонентского договора по запросу либо абонентского договора с фиксированной ценой и количеством вопросов в месяц.

Абонентский договор по запросу – договор, устанавливающий рамочные условия и возможность обратиться по любому вопросу.
Согласовывается стоимость и сроки исполнения услуг, после чего специалисты приступают к работе.

Абонентский договор с фиксированными  ценой и количеством вопросов в месяц.
Данный вид обслуживания предполагает заключение договора на консультирование по вопросам применения налогового права (кроме вопросов, связанных с проведением налоговых проверок), в котором указано количество вопросов, которые клиент может задать и установлена цена ежемесячного обслуживания.

Стоимость обслуживания:

∙    3 вопроса ежемесячно – 19 470 (Девятнадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей, в том числе НДС;
∙    5 вопросов ежемесячно – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС;
∙   10 вопросов ежемесячно – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС;
∙   20 вопросов ежемесячно – 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС
∙   10 вопросов ежеквартально – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС;
∙   30 вопросов ежеквартально – 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС. В случае заключения такого вида договора оплата производится ежемесячно по 45 000 рублей;

Без ограничения числа вопросов – стоимость услуг оговаривается индивидуально.

Выстраивание финансовых потоков в группе компаний ↑ ↑

Группы компаний (холдинги), содержит в себе потенциальную проблему – с точки зрения управления, группа компаний воспринимается руководством как единый организм, а с точки зрения налогообложения каждое отдельное юридическое лицо, входящее в группу – самостоятельный налогоплательщик. В связи с этим, не редко, управленческие решения приводят к необоснованным налоговым потерям в группе компаний.
Специалисты Черник, Джаарбеков и партнеры имеют большой опыт в организации «правильных» финансовых потоков группы. Мы может предложить, на основе анализа существующих финансовых потоков, правовые механизмы, позволяющие перераспределять денежные средства и иные активы группы с минимальными налоговыми потерями. Как правило, в рамках такой работы решаются вопросы выработки механизмов централизации прибыли, форм внутренних инвестиций, передачи активов и обязательств, убытков от одних компаний группы другим.

Обоснование законной возможности снижения налоговых платежей ↑ ↑

По налогу на прибыль законодательство предусматривает большое количество возможностей законного снижения налоговых платежей.
Формируя правильную налоговую политику, амортизационную политику, порядок признания расходов, резервы и т.д. можно снизить или существенно отсрочить уплату этого налога.
По нашему практическому опыту, в большинстве случаев удается снизить уплату налога на прибыль более чем на 20% или отсрочить его уплату.

Формирование амортизационной политики ↑ ↑

Как показывает практика, грамотное применение амортизационной налоговой политики и налоговых льгот (например, путем выбора линейной или нелинейной амортизации, применения повышенных коэффициентов амортизации, применение амортизационной премии и т.д.) позволяет в ряде случаев снизить эффективную ставку налога на прибыль в 2 раза. В то же время, применение указанных выше способов требует глубокой проработки и документального обоснования.
Черник, Джаарбеков и партнеры – юридическая компания, которая специализируется на налоговых вопросах. Мы имеем большой опыт в помощи налогоплательщикам по вопросу обоснования налоговых льгот. Наши специалисты, совместно с Вашими техническими и иными службами, изучат состав амортизируемого имущества, определят, по каким из них могут применяться льготы, ускоренное списание и подготовят необходимые обосновывающие документы.

Выявление налоговых рисков и переплат ↑ ↑

Наши специалисты с привлечением аудиторов проведут экспресс-анализ налоговой отчетности клиента и помогут выявить излишне уплаченные налоги.
Как показывает опыт, у большинства компаний существуют налоговые риски. Специалисты «Черник, Джаарбеков и партнеры» имеют большой опыт в выявлении налоговых рисков компании, оценке их значимости и выработке мероприятий по снижению рисков. Эта работа позволяет существенно снизить, а часто и вовсе исключить налоговые санкции и пени, доначисленные по результатам налоговых проверок.
Многие компании имеют переплаты по тем или иным налогам. Это связано как с ошибками в учете, так и с неприменением или неправильным применением льгот и вычетов. Наша компания имеет уникальную методику выявления переплат по налогам.
В ходе выполнения работ мы проводим экспресс-анализ налоговой отчетности.
По результатам этой работы мы составляем отчет. В отчете указан перечень налоговых рисков с оценкой их существенности и значимости, а также рекомендуемые мероприятия по снижению налоговых рисков. Также в отчете указываем налоговые переплаты и рекомендации по их использованию.

Сопровождение возврата излишне уплаченных и излишне взысканных налогов ↑ ↑

Наши специалисты проводят полное сопровождение процесса возврата и зачета налогов компании.
Мы поможем составить заявление в налоговый орган о возмещении излишне уплаченных и излишне взысканных налогов.
Наши эксперты проконсультируют по процедурным вопросам взаимодействия с налоговым органом, представят интересы клиента в судебных органах, в случае возникновения спора с налоговым органом, осуществят представительство интересов клиента при исполнительном производстве.